法規審計部是承擔集團公司合規管理體系、內部控制體系、風險管理體系建設職能的內設機構。
1、負責集團法律合規管理、內部審計管理工作,開展普法宣傳和法治國企建設;
2、牽頭組織集團內部控制體系、風險管理體系、“三重一大”制度建設,負責制定并監督執行集團公司授權放權清單,指導監督所屬企業規范內部控制和風險管理體系建設;
3、負責集團章程管理和制度體系建設,指導監督所屬企業規范制度體系建設;
4、負責集團法律糾紛管理、三項法律審核等工作,選聘管理集團常年和專項法律顧問;
5、承擔集團公司合同基礎管理工作,參與重大經濟合同文本起草、訂立等工作;
6、負責對集團公司“三重一大”決策、高風險業務、重大改革及重大投資并購等事項進行專項法律風險評估;
7、負責所屬企業領導人員履行經濟責任情況審計工作;
8、負責所屬企業內部控制、風險管理、固定資產投資、財務收支等經營管理情況專項審計,以及集團主導或審批工程項目的結算審核工作;
9、負責督促落實審計廳經濟責任審計和集團公司內部審計發現問題的整改工作;
10、承辦上級和領導交辦的其它工作,負責對所屬企業職能條線進行指導監督。